8月12日晚间,通裕重工(300185)发布2021年半年度报告,2021年1-6月,公司实现营业收入28.73亿元,同比增长15.14%;归属于上市公司股东的净利润2.02亿元,同比增长10.18%。
公告显示,上半年,公司抢抓海上风电装机需求快速增长机遇,实现铸件产品销售收入6.60亿元,同比增长27.96%;同时,公司加大了对“非风电锻件类”产品的销售及生产力度,其他锻件、管模、压力容器锻件销售收入分别同比增长47.24%、38.64%、189.44%,合计实现销售收入5.39亿元。
通裕重工表示,公司凭借自身对风电零部件市场“重视而不依赖”的综合应对策略,并通过管理效能提升、工艺技术创新、期间费用控制等多措并举实现降本增效,有效带动了产品结构动态优化,拉动了营收及利润规模稳健增长。
从行业层面来看,今年上半年,面对全球主要经济体货币宽松政策带来的生铁、废钢等原材料价格快速上涨,以及在陆上风电进入平价时代后,风电整机企业招标价格明显下降等多重压力,通裕重工提前研判市场需求变化情况,凭借综合性工业装备研发制造平台优势,主动调整产品订单的获取目标及产能释放重点。
据了解,2021年上半年,通裕重工利用国有控股背景的能力进一步加强,在国有控股股东珠海港集团的大力支持下,公司充分利用多层次资本市场融资支持实体产业升级发展,资本实力显著增强,资产负债率由上年末的53.54%下降至49.67%;期间财务费用支出9780.93万元,同比下降20.93%。
此外,公司表示,面对“碳中和”国家战略给新能源行业带来的中长期黄金发展机遇,以及对风电行业从由政策性补贴驱动转向由技术创新、降本增效驱动的战略研判,公司近期已启动拟发行15亿元可转债的相关工作,募集资金将针对性投入锻件生产的技术创新和降本增效,以及大型海上风电结构件产品的研发及产业化,为公司在“十四五”的发展再添动能。
此前,公司董事长欧辉生在半年度董事会上对公司下半年工作部署时表示,公司将充分利用产业积累优势和资本市场资源“两条腿走路”,继续对标同行优秀企业学习提升,强化长板、补齐短板,在产品的研发、制造、销售、人力资源、金融资本运作等方面实现全方位提升,支撑“百年通裕”的发展愿景,为股东带来更丰厚的回报。