近日,深圳中核集团有限公司完成内部控制评价工作,立足公司实际,以风险为导向,突出重点业务和流程,梳理出29项控制缺陷,发布了评价报告,评价过程中,提出了完善内控体系的思路及改进计划,为深核公司内控体系持续改进和管理提升奠定了基础。
本次评价先后历时1个半月,成立了领导小组,制订了实施计划,进行了广泛动员,在内控评价实施的过程中,将资金运营、采购业务、固定资产管理、全面预算及JYK管理、合同管理5项主要业务模块纳入评价重点范围,与国家五部委企业内部控制基本规范、应用指引和解读的相关要求以及标准化控制、中核集团内部控制评价补充要求进行对标,累计向14个部门(单位)开展了调查,覆盖15个业务流程,业务覆盖率达到100%。下一步深核公司将加强评价成果的运用,在内控体系的完善中进行整改落实。(高原)