国家审计署今日公布了中国核工业集团公司(以下简称中核集团)2013年度财务收支审计结果。审计署在审计中充分肯定了中核集团完成国家有关重点任务、坚持深化改革、强化公司治理和推动产业经济发展等方面取得成绩,也指出中核集团存在部分会计核算不规范、部分内部管理事项不规范等问题。
中核集团高度重视审计发现的问题。审计期间,将“边审边改”、“立审立改”作为配合审计工作的重要内容,积极推进审计发现问题的整改落实。收到审计报告后,党组多次组织专题会议研究整改事项,要求在全面彻底整改的基础上,举一反三,完善管理制度,健全内部控制。各有关单位按照统一部署全面推进整改,取得明显效果。截止目前,审计发现问题已经整改,并追究相关人员的责任。
中核集团衷心感谢国家审计署的指导和帮助,也真诚欢迎社会各界对中核集团的工作进行监督。下一步,中核集团将继续深化审计整改工作,结合“三严三实”专题教育,组织开展纪律大整顿,进一步健全内部控制和风险管理,提升集团管控能力和经营管理水平,促进中核集团又好又快安全发展。
特此说明。
附件:中核集团关于2013年度财务收支审计结果整改情况的公告
中国核工业集团公司
2015年6月28日