2018年以来,湘潭发电公司监察审计部严格贯彻上级工作部署及要求,紧密围绕该公司“2191”工作思路,认真组织落实该公司纪检监察与审计监督工作要点要求,扎实推进2018年工作,为该公司生产经营保驾护航。
对标制度体系,夯实管理基础。严格贯彻上级部署,年初组织制定了该公司《2018年纪检监察工作要点》与《2018年审计工作要点及计划》两个指导性文件;牵头组织制定《公司经济业务活动廉洁风险防控工作实施方案》,形成公司全面排查的氛围。严格执行党风廉政责任制,组织该公司领导班子成员、各部门、各党支部签订党风廉政建设责任书48份。严格执行重大事项集体决策制度,按规定上报“三重一大”事项50项。
拓展教育途径,做好党风廉政教育日常工作。立足教育引导,积极营造公司风清气正廉洁氛围。组织召开公司2018年党风廉政建设宣传教育月活动启动会。围绕“纠四风、保落实、促赶超”主题,精心策划各项活动。订制发放“行廉心洁、风清气正”廉洁鼠标垫460件至公司领导及部门、班组关键岗位人员。充分利用网络信息平台,及时发送党风廉政宣传教育资料,组织党员干部撰写反“四风”方面的认识体会。组织学习修订后的《中国共产党纪律处分条例》,给党员干部发放读本、学习问答、释义等学习资料475本。
抓住重要节点,深化落实中央八项规定精神。严格执行《大唐湘潭发电有限责任公司从严治党专项行动方案》,组织开展专项检查,着力查找落实从严治党主体责任和监督责任方面的政治偏差。
注重作风建设,规范和强化中层管理人员履职过程的管理和监督,通过聚焦岗位核心业务和“创一流”关键指标,对所有中层管理人员履职记实进行计分统计,每月出一期记实报表。
全面开展监督,全面防范公司审计风险。针对性的制定了全年审计计划,2018年已完成审计项目9个,实现审计“全覆盖”目标。通过各类审计,共提出审计问题33个、审计建议22条;派部门职工参加华银公司联合审计项目3次,参加集团公司联合审计项目1次。同时组织对本年度公司内部审计发现的33个问题,及由上级单位2013-2018年度各类审计发现的113个问题逐一进行整改。
突出监管,全面防范燃料各环节风险。部门以督查燃料各环节为工作重心,以防范违规操作为重点,全面开展燃料监督工作。及时发现燃料管理过程中的问题并进行跟进,全年持续对与第三方商检对比数据进行监督检查,并加强了对第三方采样、制样的再监督;根据平仓煤的特点,监察人员深入到港口进行了解,对到厂船运煤封签、封印进行重点监督检查;日常每班必对监控系统中制样、采样等有人员介入的工作进行回看、及时提出整改建议。
提高政治站位,全面推进问题整改长效机制。2018年6月,华银公司对该公司开展了2018年任中经济责任审计,监察审计部认真组织、积极配合,顺利完成了迎审期间的各项协调工作。审计结束,监察审计部就着手进行审计问题的整改落实,组织召开审计整改专题会议,对问题原因进行分析,对相关责任领导和责任人进行追责。建立了审计问题整改清单库、整改计划单、完成单及未完成专题报告单,要求相关责任人对照自查、制定整改措施,限期完成整改,整改结果资料公司分管领导签字审批。对未完成的审计整改计划,由审计人员逐一进行跟踪落实,确保了审计问题整改管理的闭环。
主动作为,凸显个人价值。部门员工全年无违章违纪考核现象,全体人员积极作为,踏实进取。审计人员克服人少事多问题,全面完成日常工作的同时,为全面加强自身能力建设,一人利用业余时间通过国际内审师资格考试认证;纪检专责在一个人的情况下,对公司所有廉政资料按档案要求归纳整理,对外展示了较好的形象;转岗至煤质监察岗位的同志,进入新的岗位,无任何怨言,虚心学习,很快就能上手。
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2018年以来,湘潭发电公司监察审计部严格贯彻上级工作部署及要求,紧密围绕该公司“2191”工作思路,认真组织落实该公司纪检监察与审计监督工作要点要求,扎实推进2018年工作,为该公司生产经营保驾护航。
对标制度体系,夯实管理基础。严格贯彻上级部署,年初组织制定了该公司《2018年纪检监察工作要点》与《2018年审计工作要点及计划》两个指导性文件;牵头组织制定《公司经济业务活动廉洁风险防控工作实施方案》,形成公司全面排查的氛围。严格执行党风廉政责任制,组织该公司领导班子成员、各部门、各党支部签订党风廉政建设责任书48份。严格执行重大事项集体决策制度,按规定上报“三重一大”事项50项。
拓展教育途径,做好党风廉政教育日常工作。立足教育引导,积极营造公司风清气正廉洁氛围。组织召开公司2018年党风廉政建设宣传教育月活动启动会。围绕“纠四风、保落实、促赶超”主题,精心策划各项活动。订制发放“行廉心洁、风清气正”廉洁鼠标垫460件至公司领导及部门、班组关键岗位人员。充分利用网络信息平台,及时发送党风廉政宣传教育资料,组织党员干部撰写反“四风”方面的认识体会。组织学习修订后的《中国共产党纪律处分条例》,给党员干部发放读本、学习问答、释义等学习资料475本。
抓住重要节点,深化落实中央八项规定精神。严格执行《大唐湘潭发电有限责任公司从严治党专项行动方案》,组织开展专项检查,着力查找落实从严治党主体责任和监督责任方面的政治偏差。
注重作风建设,规范和强化中层管理人员履职过程的管理和监督,通过聚焦岗位核心业务和“创一流”关键指标,对所有中层管理人员履职记实进行计分统计,每月出一期记实报表。
全面开展监督,全面防范公司审计风险。针对性的制定了全年审计计划,2018年已完成审计项目9个,实现审计“全覆盖”目标。通过各类审计,共提出审计问题33个、审计建议22条;派部门职工参加华银公司联合审计项目3次,参加集团公司联合审计项目1次。同时组织对本年度公司内部审计发现的33个问题,及由上级单位2013-2018年度各类审计发现的113个问题逐一进行整改。
突出监管,全面防范燃料各环节风险。部门以督查燃料各环节为工作重心,以防范违规操作为重点,全面开展燃料监督工作。及时发现燃料管理过程中的问题并进行跟进,全年持续对与第三方商检对比数据进行监督检查,并加强了对第三方采样、制样的再监督;根据平仓煤的特点,监察人员深入到港口进行了解,对到厂船运煤封签、封印进行重点监督检查;日常每班必对监控系统中制样、采样等有人员介入的工作进行回看、及时提出整改建议。
提高政治站位,全面推进问题整改长效机制。2018年6月,华银公司对该公司开展了2018年任中经济责任审计,监察审计部认真组织、积极配合,顺利完成了迎审期间的各项协调工作。审计结束,监察审计部就着手进行审计问题的整改落实,组织召开审计整改专题会议,对问题原因进行分析,对相关责任领导和责任人进行追责。建立了审计问题整改清单库、整改计划单、完成单及未完成专题报告单,要求相关责任人对照自查、制定整改措施,限期完成整改,整改结果资料公司分管领导签字审批。对未完成的审计整改计划,由审计人员逐一进行跟踪落实,确保了审计问题整改管理的闭环。
主动作为,凸显个人价值。部门员工全年无违章违纪考核现象,全体人员积极作为,踏实进取。审计人员克服人少事多问题,全面完成日常工作的同时,为全面加强自身能力建设,一人利用业余时间通过国际内审师资格考试认证;纪检专责在一个人的情况下,对公司所有廉政资料按档案要求归纳整理,对外展示了较好的形象;转岗至煤质监察岗位的同志,进入新的岗位,无任何怨言,虚心学习,很快就能上手。