本网讯(钟云龙)11月11日,三峡集团召开党组审计工作领导小组会议,审议内部审计报告,听取了三峡集团2021年1月至10月审计工作情况汇报、整改检查情况报告。三峡集团党组书记、董事长、党组审计工作领导小组组长雷鸣山主持会议并讲话,总经理、党组副书记韩君,党组成员、总会计师曾义等领导小组成员参加会议;审计署企业审计一局副局长钱缨到会指导。
摄影:李时宇
会议肯定了三峡集团2021年内部审计工作取得的成绩。会议认为,三峡集团内部审计工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对审计工作的集中统一领导,较好地把握了“经济体检”新时代审计职责定位,通过加强对境内外生产经营重点领域、高风险业务和内部控制关键环节的审计监督,寻找到三峡集团管理中的薄弱环节和发展中的风险隐患,在促进完善内部治理、提升发展质量、推动深化改革、促进反腐倡廉方面发挥了积极作用。
会议要求,要继续高质量抓好三峡集团内部审计工作,积极贯彻落实国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》,加快完善内部审计管理体制机制,进一步压实各级内部审计监督主体责任,加强内部审计组织机构和人才队伍建设,提高审计监督能力,提升审计工作质量,实现有重点、有深度、有成效的审计监督全覆盖,努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系。
会议指出,要加强审计监督、巡视监督、财务监督、法律监督等内部监督的协同配合,打造监督资源集中、监督体系完善、职责分工明确、统筹协调有效、信息共享畅通的“大监督”工作体系,形成监督合力。
会议强调,要着力打通审计监督“最后一公里”。各部门、单位要提高政治站位,积极落实审计整改责任,推动加强管理、完善制度、深化改革。审计部门要加强审计整改的监督检查,按照“三不放过”的原则严格“销号”管理,确保事事有着落、条条见成效,加大对审计查出问题整改不力的追责问责力度,提升审计监督效能。
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